邵陽縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦2017年部門決算情況說明
一、基本職能及主要工作
1.主要職能
根據(jù)《湖南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)條例》和市編發(fā)【2006】154號文件規(guī)定,邵陽縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦依法履行下列職能職責:
(1)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的政策和法規(guī);擬訂全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策及項目、資金、財務(wù)管理等規(guī)章制度并組織實施。
(2)編制全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)總體規(guī)劃和中長期發(fā)展計劃,分配全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資計劃和建設(shè)任務(wù),按管理權(quán)限和程序?qū)徟鬣l(xiāng)、鎮(zhèn)(場)、各部門農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目實施計劃。
(3)會同財政等部門管理安排全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金;編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政資金的年度預(yù)算和決算;辦理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金年度撥款工作。
(4)組織考察、評估、審核、上報各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(場)、各部門申報的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目,檢查在建農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目執(zhí)行情況,對竣工項目組織驗收,簽發(fā)項目驗收合格證。
(5)匯總?cè)h農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金統(tǒng)計報表,分析項目執(zhí)行和資金使用情況,會同審計部門監(jiān)督檢查資金的使用效益。
(6)負責全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的調(diào)查研究和人員培訓(xùn),指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作。
(7)辦理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)科技成果的推廣和應(yīng)用工作。
(8)辦理縣委、縣政府交辦的其他事項。
2、當年主要工作
完成2016年度高標準農(nóng)田建設(shè)項目及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目掃尾工作及省、市檢查驗收工作;完成2017年度高標準農(nóng)田建設(shè)項目及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目建設(shè)任務(wù);完成2018年度土地治理項目和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的申報工作;完成縣委、縣政府安排的各項中心工作。
二、部門基本情況
納入2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦部門決算編報的單位共1個,其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位1個,全額撥款事業(yè)單位0個。部門在職實有人數(shù)19人,離退休人員2人,其中:財政全額供養(yǎng)21人;在編實有車輛0輛。
三、部門決算總體情況
2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦決算總收入3111219元,其中:財政撥款收入3111219元,占總收入的100%;上級補助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入0元。
部門決算總支出2972416.7元,其中:基本支出2972416.7元,占總支出的100%;項目支出0元、上繳上級支出0元、經(jīng)營支出0元、對附屬單位補助支出0元。
(一)基本支出情況。2017年用于保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費支出360465.4元,占基本支出的12.12%,人員工資福利支出2371345.2元,占基本支出的79.77%,對個人和家庭的補助支出231646.1元,占基本支出的8.11%。
與上年度相比總收入增加了4.1%,支出(減少)了2.1%。商品和服務(wù)支出比上年(減少)了29%,人員工資福利支出比上年增加了7.8%,對個人和家庭的補助支出比上年(減少)了34.2%。對個人和家庭補助支出減少原因是2016年度我辦對單位職工住房公積金進行政策性補貼,2017年度沒有進行政策性補貼。
四、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
2017年部門公共預(yù)算財政撥款支出2972416.7元,占本年支出的100%,基本支出情況。2017年用于保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費支出360465.4元,占基本支出的12.12%,人員工資福利支出2371345.2元,占基本支出的79.77%,對個人和家庭的補助支出231646.1元,占基本支出的8.11%。
五、政府采購情況
2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦共發(fā)生政府采購支出0元,其中貨物類0元,工程類0元,服務(wù)類0元,其他0元。
六、“三公”經(jīng)費決算情況說明
邵陽縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦2017年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額16,552.00元。其中公務(wù)用車運行維護費支出0元,公務(wù)接待費支出16,552.00元,因公出國(境)費用支出0元。
(一)公務(wù)用車運行維護費
2016年年末公務(wù)用車保有量0輛,公務(wù)用車運行維護費0元。比上年決算增加(減少)0元。
(二)公務(wù)接待費
2017年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待30批次,299人,公務(wù)接待費開支16,552.00元,比上年決算(減少)3000元,其主要原因是減少公務(wù)接待。
(三)2017年單位因公出國(境)團組數(shù)0個,0人,因公出國(境)費0元,比上年決算增加(減少)0元,其主要原因是2017年無因公出國出境人員。
七、相關(guān)口徑說明
(一) 基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(三)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指縣級各部門(含下屬單位)用財政撥款(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當年預(yù)算)安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。
邵陽縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦
2018年07月16日
附件:1、收入決算總表
2、支出決算總表
3、財政撥款收入支出決算總表
4、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
5、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
6、“三公”經(jīng)費決算表
7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表