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七里山園藝場(chǎng)2021年部門預(yù)算說(shuō)明
時(shí)間:2021-06-08 來(lái)源:邵陽(yáng)縣七里山園藝場(chǎng) 【字體:

第一部分 2021年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購(gòu)情況

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分2021年部門預(yù)算表

1、2021年部門收支總表

2、2021年部門收入總表

3、2021年部門支出總表

4、2021年部門財(cái)政撥款收支總表

5、2021年部門一般公共預(yù)算支出表(功能分類)

6、2021年部門一般公共預(yù)算基本支出表(經(jīng)濟(jì)分類)

7、2021年部門一般公共預(yù)算支出表(經(jīng)濟(jì)分類)

8、2021年部門一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表

9、2021年部門政府性基金預(yù)算支出表

10、2021年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

11、2021年部門新增資產(chǎn)申報(bào)表

12、2021年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

13、2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分 2021年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策和法律法規(guī),做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。現(xiàn)階段,主要圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入,強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生,加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。

2、把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境,扶持典型和示范引導(dǎo)上來(lái),提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新型農(nóng)村服務(wù)體系建設(shè),落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠民措施,著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題,切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)。

3、著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道,改進(jìn)服務(wù)方式,通過(guò)“一站式”服務(wù)、辦事代理制等形式,方便群眾辦事、推進(jìn)依法行政,嚴(yán)格依法履行職責(zé)。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾,確保社會(huì)穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治,推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè),促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展,增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

4、抓好農(nóng)村黨組織建設(shè),包括鎮(zhèn)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配,農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理,黨員干部隊(duì)伍思想作風(fēng)建設(shè)等;抓好村委會(huì)班子建設(shè),依法指導(dǎo)和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織,為落實(shí)公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件;抓好農(nóng)村思想建設(shè),加強(qiáng)農(nóng)村思想政治工作和社會(huì)主義精神文明建設(shè),倡導(dǎo)鄉(xiāng)村社會(huì)文明新風(fēng);4抓好民主集中制建設(shè),敞開(kāi)群眾表達(dá)意愿的渠道,建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制。

5、承辦縣委、人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門共有編制25人,實(shí)有人數(shù)53人,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括“六辦三中心一大隊(duì)站”,分別為:黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)該管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、政務(wù)(便民)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人事務(wù)站。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

邵陽(yáng)縣七里山園藝場(chǎng)只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含邵陽(yáng)縣七里山園藝場(chǎng)部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:包括公共財(cái)政預(yù)算撥款、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款、政府性基金等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算577.21萬(wàn)元,其中,公共財(cái)政預(yù)算撥款577.21萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。收入較去年增加45.82萬(wàn)元,主要原因是工資福利支出增加、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)增加內(nèi)容。

(二)支出預(yù)算:2021年本部門支出預(yù)算577.21萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出577.21萬(wàn)元。支出較去年增加45.82萬(wàn)元,主要原因是財(cái)政調(diào)整了預(yù)算收入,機(jī)構(gòu)改革后人員和職責(zé)、管理職能增加,工作運(yùn)轉(zhuǎn)收支增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算577.21萬(wàn)元,其中:行政運(yùn)行支出577.21萬(wàn)元,占100%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)577.21萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款119.88萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加3.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.61%,主要原因是根據(jù)實(shí)際工作需要,基本支出增加3.05萬(wàn)元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.4萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)7.4萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少1.4萬(wàn)元,主要是嚴(yán)格招待陪同人數(shù),不超標(biāo)準(zhǔn),所有招待餐一律放食堂就餐,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)以及部分開(kāi)支未報(bào)賬。

(三)一般性支出情況:2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位本年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位本年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出;擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,沒(méi)有舉辦該項(xiàng)活動(dòng)。

(四)政府采購(gòu)情況:2021年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,其中:納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為577.21萬(wàn)元,基本支出577.21萬(wàn)元,單位項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、一般公共預(yù)算: 是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的“財(cái)政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《預(yù)算法》,改稱“一般公共預(yù)算收入”。全縣一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級(jí)收入三部分構(gòu)成。

2、政府性基金預(yù)算: 是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要,按基金項(xiàng)目編制,做到以收定支。

3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算: 是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制,不列赤字,并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。

4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算: 是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制,做到收支平衡。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第二部分 2021年部門預(yù)算表

七里山2021年部門預(yù)算公開(kāi)表

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