一、基本職能及主要工作
1.主要職能
根據(jù)《中共邵陽縣委邵陽縣人民政府關(guān)于印發(fā)<邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革實施方案>的通知》(邵發(fā)[2012]7號)和《關(guān)于核定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)和公益性事業(yè)站所編制的通知》(邵編辦發(fā)[2012]11號)文件精神,邵陽縣七里山園藝場人民政府依法履行下列職能職責:
(1)貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針、政策和法律法規(guī),做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。現(xiàn)階段,主要圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入,強化公共服務(wù)、著力改善民生,加強社會管理、維護社會穩(wěn)定,推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。
(2)把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好的發(fā)展環(huán)境,扶持典型和示范引導上來,提高經(jīng)濟發(fā)展水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃,推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新型農(nóng)村服務(wù)體系建設(shè),落實強農(nóng)惠民措施,著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題,切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)。
(3)著力增強社會管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道,改進服務(wù)方式,通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等形式,方便群眾辦事、推進依法行政,嚴格依法履行職責。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,及時化解農(nóng)村社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。指導村民自治,推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè),促進社會組織健康發(fā)展,增強社會自治功能。
2、當年主要工作
1、安全生產(chǎn)工作
2、信訪維穩(wěn)
3、城鄉(xiāng)同治
4、人畜飲水工程
5、黨建工作
6、農(nóng)村合作醫(yī)療
7、扶貧工作
8、財稅工作
9、民調(diào)工作
10、計生工作等
二、部門基本情況
納入2017年七里山園藝場部門決算編報的單位共11個,分別是七里山人民政府、財政所、計生辦、安監(jiān)站、文化站、城建辦、經(jīng)管站、農(nóng)業(yè)站、農(nóng)機站、動物防疫站、水利站,其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位2個,全額撥款事業(yè)單位9個。部門在職實有人數(shù)40人,離退休人員8人,其中:財政全額供養(yǎng)25人;車改后實保留車輛1輛。
當年在職人員25人,比上年增加了2人,增加0.09%,離退休人員8人,比上年減少了0.2%,其原因是行政退休人員死亡2人。
三、決算收支及增減變化情況
2017年七里山園藝場決算總收入4716257.96元,其中:財政撥款收入4716257.96元,占總收入的100%;上級補助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入0元。
部門決算總支出4870028.11元,其中:基本支出4870028.11元,占總支出的100%;項目支出0元、上繳上級支出0元、經(jīng)營支出0元、對附屬單位補助支出0元。
2017年用于保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費支出914235.9元,占基本支出的19%,人員工資福利支出3281001.76元,占基本支出的67%,對個人和家庭的補助支出674790.45元,占基本支出的14%。
與上年度相比總收入增加了45.9%,支出也減少了36.%。商品和服務(wù)支出比上年增加了79.5%,人員工資福利支出比上年增加了63.7%,對個人和家庭的補助支出比上年減少了16.2%。當年收入、支出與上年相比增減變動的主要原因:一是項目收入與支出減少;二是學黨建扶貧及村級平臺建設(shè)等工作導致日常公用開支增加;三是工資福利支出增加原因是人員工資及生活津貼、績效的調(diào)標;退休人員的死亡導致對個人與家庭補助減少。
四、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
2017年部門公共預(yù)算財政撥款支出4870028.11元,占本年支出的100%,(有其他方面支出的一一列示)。按支出功能分類主要用于以下方面:(按支出功能科目一一列示金額和占基本支出的比重)。
五、政府采購執(zhí)行情況
2017年共發(fā)生政府采購支出0元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
本單位2017年度車輛合計1輛,其中公務(wù)用車1輛。無其他用車輛。
七、重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況
2017年,我單位對預(yù)決算進行了績效評價,具體情況是對預(yù)決算在政府門戶網(wǎng)上公開。
八、“三公”經(jīng)費決算情況說明
邵陽縣七里山園藝場2017年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額70752.8元。其中公務(wù)用車運行維護費支出0元,公務(wù)接待費支出70752.8元,因公出國(境)費用支出0元。
(一)公務(wù)用車運行維護費
2017年年末公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)用車運行維護費0元。比上年決算增加(減少)0元。
(二)公務(wù)接待費
2016年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待費開支70752.8元,比上年決算增加901.2元,其主要原因是禁止掛餐,一律食堂招待。
(三)2017年單位因出國(境)團組數(shù)0個,0人,因公出國(境)費0元,比上年決算增加(減少)0元。
九、相關(guān)口徑說明及名詞解釋
(一) 基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(三)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指縣級各部門(含下屬單位)用財政撥款(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當年預(yù)算)安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。
邵陽縣七里山園藝場人民政府
2018年6月25日
附件:1、收入決算總表
2、支出決算總表
3、財政撥款收入支出決算總表
4、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
5、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
附件下載:2017年決算公開表.xls