一、部門主要職責
1.主要職責
根據(jù)《憲法》和《預算法》規(guī)定,邵陽縣金稱市鎮(zhèn)人民政府依法履行下列職能職責:
(1)執(zhí)行上級國家行政機關的決定,命令和國家制定的法令,法規(guī),接受同級黨委的領導,執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
(2)制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施,促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
(3)加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織,管理鎮(zhèn)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關財經紀律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。
(4)協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
(5)承辦縣人民政府交辦的其他事項。
2、當年主要工作
1、黨建工作
2、扶貧工作3
3、綜合治理工作
4、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)同治工作
5、安全生產工作
6、計劃生育工作
二、機構設置情況
納入2017年金稱市鎮(zhèn)人民政府部門決算編報的單位共5個,分別是金稱市鎮(zhèn)人民政府、金稱市鎮(zhèn)財政所、金稱市鎮(zhèn)計生辦、金稱市鎮(zhèn)消防中隊、金稱市鎮(zhèn)安監(jiān)站,其中按公務員法管理及參照公務員法管理的單位2個,全額撥款事業(yè)單位3個。部門在職實有人數(shù)62人,離退休人員16人,其中:財政全額供養(yǎng)78人;車改后實保留車輛1輛。
當年在職人員62人,比上年增加了6%,離退休人員16人,比上年增加了6%,其原因是人員調動、公務員考錄及人員到齡退休。
三、決算收支及增減變化情況
2017年金稱市鎮(zhèn)人民政府決算總收入8541782元,其中:財政撥款收入8541782元,占總收入的100%;上級補助收入0元、事業(yè)收入0元、經營收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入0元。
部門決算總支出8541782元,其中:基本支出8541782元,占總支出的100%;項目支出0元、上繳上級支出0元、經營支出0元、對附屬單位補助支出0元。
2017年用于保障本單位機構正常運轉的日常公用經費支出1995797元,占基本支出的24%,人員工資福利支出5743609元,占基本支出的67%,對個人和家庭的補助支出802376元,占基本支出的9%。
與上年度相比總收入增加了2.2%,支出減少了15%。商品和服務支出比上年減少了103%,人員工資福利支出比上年增加了25%,對個人和家庭的補助支出比上年減少了31%。當年收入、支出與上年相比增減變動的主要原因:一是人員增加。二是厲行節(jié)約。
四、公共預算財政撥款支出決算情況
2017年金稱市鎮(zhèn)人民政府部門公共預算財政撥款支出8541782元,占本年支出的100%。按支出功能分類主要用于以下方面:日常公用經費支出1995797元,占基本支出的24%,人員工資福利支出5743609元,占基本支出的67%,對個人和家庭的補助支出802376元,占基本支出的9%。
五、政府采購執(zhí)行情況
2017年共發(fā)生政府采購支出0元,其中貨物類0元,工程類0元,服務類0元,其他0元。
六、“三公”經費決算情況
邵陽縣金稱市鎮(zhèn)人民政府2017年財政撥款“三公”經費決算總額208994元。其中公務用車運行維護費支出55047元,公務接待費支出153947元,因公出國(境)費用支出0元。
(一)公務用車運行維護費
2017年年末公務用車保有量1輛,公務用車運行維護費55047元。比上年決算增加29047元,主要用于公務用車維修、加油等支出。
(二)公務接待費
2017年單位共執(zhí)行國內公務接待286批次,2763人,公務接待費開支153947元,比上年決算減少188437元,其主要原因是控制接待標準、跨年度做帳。
(三)2017年單位因公出國(境)團組數(shù)0個,0人,因公出國(境)費0元,比上年決算增加(減少)0元,其主要原因是單位無因公出國(境)。
七、相關口徑說明及名詞解釋
(一) 基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
(二)“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,納入縣級財政預決算管理的“三公”經費,是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(三)“三公”經費決算數(shù):指縣級各部門(含下屬單位)用財政撥款(含上年結轉結余和當年預算)安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)。
邵陽縣金稱市鎮(zhèn)人民政府
2018年7月15日
附件:1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
7、一般公共預算“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表