一、部門主要職責(zé)
1.主要職責(zé)
根據(jù)《憲法》和《預(yù)算法》規(guī)定,邵陽縣金稱市鎮(zhèn)人民政府依法履行下列職能職責(zé):
(1)執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定,命令和國家制定的法令,法規(guī),接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
(2)制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
(3)加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理,按計(jì)劃組織,管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。
(4)協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
(5)承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、當(dāng)年主要工作
1、黨建工作
2、扶貧工作
3、綜合治理工作
4、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)同治工作
5、安全生產(chǎn)工作
6、計(jì)劃生育工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2017年金稱市鎮(zhèn)人民政府部門決算編報的單位共5個,分別是金稱市鎮(zhèn)人民政府、金稱市鎮(zhèn)財(cái)政所、金稱市鎮(zhèn)計(jì)生辦、金稱市鎮(zhèn)消防中隊(duì)、金稱市鎮(zhèn)安監(jiān)站,其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位2個,全額撥款事業(yè)單位3個。部門在職實(shí)有人數(shù)62人,離退休人員16人,其中:財(cái)政全額供養(yǎng)78人;車改后實(shí)保留車輛1輛。
當(dāng)年在職人員62人,比上年增加了6%,離退休人員16人,比上年增加了6%,其原因是人員調(diào)動、公務(wù)員考錄及人員到齡退休。
三、決算收支及增減變化情況
2017年金稱市鎮(zhèn)人民政府決算總收入8541782元,其中:財(cái)政撥款收入8541782元,占總收入的100%;上級補(bǔ)助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入0元。
部門決算總支出8541782元,其中:基本支出8541782元,占總支出的100%;項(xiàng)目支出0元、上繳上級支出0元、經(jīng)營支出0元、對附屬單位補(bǔ)助支出0元。
2017年用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出1995797元,占基本支出的24%,人員工資福利支出5743609元,占基本支出的67%,對個人和家庭的補(bǔ)助支出802376元,占基本支出的9%。
與上年度相比總收入增加了2.2%,支出減少了15%。商品和服務(wù)支出比上年減少了3%,人員工資福利支出比上年增加了25%,對個人和家庭的補(bǔ)助支出比上年減少了31%。當(dāng)年收入、支出與上年相比增減變動的主要原因:一是人員增加。二是厲行節(jié)約。
四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2017年金稱市鎮(zhèn)人民政府部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8541782元,占本年支出的100%。按支出功能分類主要用于以下方面:日常公用經(jīng)費(fèi)支出1995797元,占基本支出的24%,人員工資福利支出5743609元,占基本支出的67%,對個人和家庭的補(bǔ)助支出802376元,占基本支出的9%。
五、政府采購執(zhí)行情況
2017年共發(fā)生政府采購支出0元,其中貨物類0元,工程類0元,服務(wù)類0元,其他0元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
邵陽縣金稱市鎮(zhèn)人民政府2017年度車輛合計(jì)2輛,其中一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0,單價100萬元以上專用設(shè)備0。
七、重點(diǎn)績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況
2017年,我單位對績效考核、文明單位、綜合治理等工作進(jìn)行了績效評價,具體情況是績效考核考核等次為縣先進(jìn)單位、文明單位獲獎勵等次市級文明單位、綜合治理評定等次為縣先進(jìn)單位。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
邵陽縣金稱市鎮(zhèn)人民政府2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額208994元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出55047元,公務(wù)接待費(fèi)支出153947元,因公出國(境)費(fèi)用支出0元。
(一)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2017年年末公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)55047元。比上年決算增加29047元,主要用于公務(wù)用車維修、加油等支出。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
2017年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待286批次,2763人,公務(wù)接待費(fèi)開支153947元,比上年決算減少188437元,其主要原因是控制接待標(biāo)準(zhǔn)、跨年度做帳。
(三)2017年單位因公出國(境)團(tuán)組數(shù)0個,0人,因公出國(境)費(fèi)0元,比上年決算增加(減少)0元,其主要原因是單位無因公出國(境)。
七、相關(guān)口徑說明及名詞解釋
(一) 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指縣級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指縣級各部門(含下屬單位)用財(cái)政撥款(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算)安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。
邵陽縣金稱市鎮(zhèn)人民政府
2018年06月25日
附件:1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表