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邵陽縣金稱市鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算情況說明
時間:2017-06-29 來源: 【字體:

 

一、基本職能及主要工作

1.主要職能

根據(jù)《憲法》和《預(yù)算法》規(guī)定,邵陽縣金稱市鎮(zhèn)依法履行下列職能職責:

(1)執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定,命令和國家制定的法令,法規(guī),接受同級黨委的領(lǐng)導,執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

(2)制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

(3)加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織,管理鎮(zhèn)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

(4)協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

(5)承辦縣人民政府交辦的其他事項。

2、當年主要工作

扶貧、安全生產(chǎn)、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)同治、綜治工作、黨建工作、交通

二、部門基本情況

納入2016年金稱市鎮(zhèn)人民政府部門決算編報的單位共4個,分別是鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)財政所、鎮(zhèn)計生辦、鎮(zhèn)消防中隊,其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位2個,全額撥款事業(yè)單位2個。部門在職實有人數(shù)57人,離退休人員16人,其中:財政全額供養(yǎng)0人;在編實有車輛1輛。

當年在職人員57人,比上年增加了14%,其原因是考錄公務(wù)員及增加了消防中隊人員;離退休人員16人,比上年減少了11%,其原因是退休人員死亡。

三、部門決算總體情況

2016年金稱市鎮(zhèn)人民政府決算總收入836.19萬元,其中:財政撥款收入836.19萬元,占總收入的100%;上級補助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入0元。

部門決算總支出980萬元,其中:基本支出980萬元,占總支出的100%;項目支出0元、上繳上級支出0元、經(jīng)營支出0元、對附屬單位補助支出0元。

(一)基本支出情況。2016年用于保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費支出406萬元,占基本支出的41.4%,人員工資福利支出457.8元,占基本支出的46.7%,對個人和家庭的補助支出116.2元,占基本支出的11.9%。

與上年度相比總收入增加了24.5%,支出也增加了60%。商品和服務(wù)支出比上年增加了46%,人員工資福利支出比上年增加了40%,對個人和家庭的補助支出比上年增加了1%。當年收入、支出與上年相比增減變動的主要原因:一是工資調(diào)標增加決算收入。二是扶貧、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生同治等工作投入經(jīng)費加大。三是部分支出跨年度作帳加大年度支出。

四、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2016年部門公共預(yù)算財政撥款支出980萬元,占本年支出的100%。按支出功能分類主要用于以下方面:日常公用經(jīng)費支出406萬元,占基本支出的41.4%,人員工資福利支出457.8元,占基本支出的46.7%,對個人和家庭的補助支出116.2元,占基本支出的11.9%。

五、政府采購情況

2016年共發(fā)生政府采購支出165300元,其中貨物類44263元,工程類100000元,服務(wù)類0元,其他21037元。

六、“三公”經(jīng)費決算情況說明

邵陽縣金稱市鎮(zhèn)人民政府2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額367984元。其中公務(wù)用車運行維護費支出25600元,公務(wù)接待費支出342384元,因公出國(境)費用支出0元。

(一)公務(wù)用車運行維護費

2016年年末公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)用車運行維護費25600元。比上年決算減少34400元。

(二)公務(wù)接待費

2016年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待364批次,3840人,公務(wù)接待費開支342384元,比上年決算增加90681元,其主要原因是檢查的項目多,招待費增加。

(三)2016年單位因公出國(境)團組數(shù)0個,0人,因公出國(境)費0元。

七、相關(guān)口徑說明

(一) 基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

(二)“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(三)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指縣級各部門(含下屬單位)用財政撥款(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當年預(yù)算)安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。

  邵陽縣金稱市鎮(zhèn)人民政府

2017年628

附件:1、收入決算總表

      2、支出決算總表

      3、財政撥款收入支出決算總表

4、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

5、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

6、“三公”經(jīng)費決算表

7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

附件下載:2016年度部門決算公開說明附件(固定模板).xls

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