一、主要職能
部門主要職能
部門主要職能:(1)社會管理職能。鄉(xiāng)政府是國家最基層的政權機關和最基本的獨立行政單元,具有執(zhí)行國家意志的義務和保一方平安的責任。對鄉(xiāng)村社會進行管理,是政府的首要職能;
(2)發(fā)展經濟職能。發(fā)展農村經濟帶領農民走向富裕、使鄉(xiāng)自身擺脫困境;
(3)公共服務職能。 普及義務教育,計劃生育,積極發(fā)展農村衛(wèi)生事業(yè),繁榮農村文化,建立農村社會保障制度,加強社會公德建設,加強農民思想道德教育,倡導健康文明新風尚等,組織好農村公共產品的供應,逐步淡化“統(tǒng)治型”、“官本位”的色彩,實現(xiàn)向公共服務型政府的轉變;
(4)基層建設職能。1.抓好農村黨組織建設,包括鄉(xiāng)黨委、村黨支部領導班子的推薦與選配,農村黨員的發(fā)展和管理,黨員干部隊伍思想作風建設等;2.抓好村委會班子建設,依法指導和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織和社區(qū)自治,為落實公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權利創(chuàng)造條件;3.抓好農村思想建設,加強農村思想政治工作和社會主義精神文明建設,倡導鄉(xiāng)村社會文明新風;4.抓好民主集中制建設,敞開群眾表達意愿的渠道,建立民主決策、科學決策的程序和機制。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看,金稱市鎮(zhèn)人民政府部門預算包括政府、計生、財政、林業(yè)、農業(yè)、消防、經管、文化、農機、動物防疫、醫(yī)保等機構。
三、部門收支概況
(一)2017年初預算收入655.05萬元,其中:一般公共預算撥款598.22萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款返回56.8萬元。
(二)2017年初預算支出655.02萬元,其中:一般公共服務655.02萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2017年一般公共預算撥款支出655.02萬元。基本支出: 598.22萬元,其中:工資福利支出396.30萬元,商品和福利支出138.35萬元,對個人和家庭補助支出63.56萬元,其它支出56.8萬元。
五、“三公”經費預算情況
2017年“三公”經費預算數(shù)為32.5萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費4萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行費4萬元),公務接待費28.5萬元。
“三公”經費增減變化情況說明:
1、減少:2017年“三公”經費預算比2016年減少12.5萬元,金稱市鎮(zhèn)人民政府按照中央、省、市和縣委縣政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經費。
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關(事業(yè))運行經費
2017年XX部門機關(事業(yè))履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關運行,用一般公共預算安排的機關運行經費,合計655.02萬元,比上年514.09萬元增加140.93萬元,主要原因是增加工資福利支出預算。其中基本支出598.22萬元,比上年514.09萬元增加84.13萬元。
八、名詞解釋
(一)、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支
(三)、預算績效管理:是指財政部門和預算單位根據(jù)設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政資金支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。