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邵陽縣金江鄉(xiāng)2016年部門決算情況說明
時間:2017-06-28 來源: 【字體:

 

一、基本職能及主要工作

1.主要職能

根據(jù)《憲法》和《預算法》規(guī)定,邵陽縣金江鄉(xiāng)依法履行下列職能職責:

(1) 執(zhí)行上級國家行政機關的決定,命令和國家制定的法令,法規(guī),接受同級黨委的領導,執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

(2)制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施,促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

(3)加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織,管理鎮(zhèn)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關財經紀律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

(4)協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

(5)承辦縣人民政府交辦的其他事項。

2、當年主要工作

1、安全生產工作

2、信訪維穩(wěn)

3、城鄉(xiāng)同治

4、人畜飲水工程 

5、自行車比賽

6、農村合作醫(yī)療

二、部門基本情況

納入2016年金江鄉(xiāng)部門決算編報的單位共3個,分別是政府、財政所、計生辦,其中按公務員法管理及參照公務員法管理的單位3個,全額撥款事業(yè)單位0個。部門在職實有人數(shù)18人,離退休人員1人,其中:財政全額供養(yǎng)19人;在編實有車輛0輛。

當年在職人員18人,比上年增加了0%,離退休人員1人,比上年增加了0%。

三、部門決算總體情況

2016年金江鄉(xiāng)決算總收入5566046元,其中:財政撥款收入5566046元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、經營收入0萬元、附屬單位繳款收入0萬元、其他收入0萬元。

部門決算總支出5245974元,其中:基本支出5245974元,占總支出的100%;項目支出0萬元、上繳上級支出0萬元、經營支出0萬元、對附屬單位補助支出0萬元。

(一)基本支出情況。2016年用于保障本單位機構正常運轉的日常公用經費支出1213776元,占基本支出的23.14%,人員工資福利支出1832151元,占基本支出的34.92%,對個人和家庭的補助支出180042元,占基本支出的3.43%,其他資本性支出2020004元,占基本支出的38.51%.

與上年度相比總收入增加了57.76%,支出也增加了59.7%。商品和服務支出比上年增加了3.1%,人員工資福利支出比上年增加了35.81%,對個人和家庭的補助支出比上年減少了77.78%。當年收入、支出與上年相比增減變動的主要原因:一是跨年度作帳。二是工資和津補貼正常調標。

四、公共預算財政撥款支出決算情況

2016年部門公共預算財政撥款支出5245974元,占本年支出的100%。按支出功能分類主要用于以下方面:行政支出4066900元,占本年支出的77.52%,財政支出630476元,占本年支出的12.02%,計生事務支出548598元,占本年支出的10.46%

五、政府采購情況

    2016年共發(fā)生政府采購支出0元,其中貨物類0元,工程類0元,服務類0元,其他0元。

、“三公”經費決算情況說明

邵陽縣金江鄉(xiāng)2016年財政撥款“三公”經費決算總額87449元。其中公務用車運行維護費支出0萬元,公務接待費支出87449元,因公出國(境)費用支出0萬元。

(一)公務用車運行維護費

2016年年末公務用車保有量0輛,公務用車運行維護費0萬元。比上年決算增加(減少)0萬元。 

(二)公務接待費

2015年金江鄉(xiāng)共執(zhí)行國內公務接待116批次,580人,公務接待費開支87449元,比上年決算減少15051元,其主要原因是嚴格執(zhí)行公務接待行為

、相關口徑說明

(一) 基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,納入縣級財政預決算管理的“三公”經費,是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

(三)“三公”經費決算數(shù):指縣級各部門(含下屬單位)用財政撥款(含上年結轉結余和當年預算)安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)。

         邵陽縣金江鄉(xiāng)人民政府

                                  2017628

附件:金江鄉(xiāng)部門預算公開說明附件(1-7表)

 

      1、收入決算總表

      2、支出決算總表

      3、財政撥款收入支出決算總表

4、一般公共預算財政撥款支出決算表

5、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

6、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

附件下載:170627160248839.xls

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