目錄
第一部分 部門主要職責
1、主要職責
2、當年主要工作
第二部分 機構(gòu)設(shè)置情況
第三部分 決算收支及增減變化情況
第四部分 公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
第五部分 政府采購執(zhí)行情況
第六部分 國有資產(chǎn)占用情況
第七部分 重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況
第八部分 “三公”經(jīng)費決算情況
第九部分 相關(guān)口徑說明及名詞解釋
第十部分 相關(guān)表格
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
一、部門主要職責
1.主要職責
(1)貫徹落實黨和國家的路線方針政策,做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入,強化公共服務(wù)、著力改善民生,加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定,推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。
(2)把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好的發(fā)展環(huán)境,扶持典型和示范引領(lǐng)上來,提高經(jīng)濟發(fā)展水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃,推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新型農(nóng)村服務(wù)體系建設(shè),落實強農(nóng)惠民措施,著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題,切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)。
(3)著力增強社會管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道,改進服務(wù)方式,通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等形式,方便群眾辦事。推進依法行政,嚴格依法履行職責。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,及時化解農(nóng)村社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治,推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè),促進社會組織健康發(fā)展,增強社會自治功能。
2、當年主要工作
制定組織經(jīng)濟、社會、資源的合理開發(fā)和使用;實施好本鎮(zhèn)公共、水利設(shè)施,保護好本鎮(zhèn)土地、林地、水等自然資源;負責行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、教育、衛(wèi)生等公益事業(yè)工作,維護經(jīng)濟發(fā)展,處理民事糾紛,打擊非法犯罪;按計劃組織征收稅收,管理財政資金;抓好精神文明建設(shè),破除歪風邪氣,樹立社會新風尚;全力打好脫貧攻堅戰(zhàn),做到精準扶貧;抓好黨的基層組織建設(shè)工作;深化環(huán)境衛(wèi)生同治工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
納入2019年黃亭市鎮(zhèn)人民政府部門決算編報的單位共1個,分別是黃亭市人民政府,其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位1個,全額撥款事業(yè)單位0個。部門在職實有人數(shù)125人,離退休人員23人,其中:財政全額供養(yǎng)125人;車改后實保留車輛1輛。
當年在職人員125人,比上年增加了101%,離退休人員23人,比上年減少了8%,其原因是機構(gòu)改革人員增加,離退休干部離世。
三、決算收支及增減變化情況
2019年黃亭市鎮(zhèn)人民政府決算總收入21450061.79元,其中:財政撥款收入21450061.79元,占總收入的100%;上級補助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入0元。
部門決算總支出20934574.41元,其中:基本支出20934574.41元,占總支出的100%;項目支出0元、上繳上級支出0元、經(jīng)營支出0元、對附屬單位補助支出0元。
2019年用于保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費支出12507289.09元,占基本支出的59.74%,人員工資福利支出7897317.07元,占基本支出的37.72%,對個人和家庭的補助支出529968.25元,占基本支出的2.53%。
與上年度相比總收入增加了5.62%,支出也增加了33.82%。商品和服務(wù)支出比上年減少了18.81%,人員工資福利支出比上年增加了24.86%,對個人和家庭的補助支出比上年減少了57.82%。當年收入、支出與上年相比增減變動的主要原因:一是機構(gòu)改革人員變動。二是財政困難,支出減少。
四、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
2019年部門公共預(yù)算財政撥款支出20934574.41元,占本年支出的100%。按支出功能分類主要用于以下方面:人員支出8427285.32元,占本年支出的40.26%,日常公用經(jīng)費支出12507289.09元,占本年支出的59.74%。
五、政府采購執(zhí)行情況
2019年共發(fā)生政府采購支出720000元,其中貨物類720000元,工程類0元,服務(wù)類0元,其他0元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
邵陽縣黃亭市鎮(zhèn)人民政府2019年度車輛合計1輛,其中一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0,單價100萬元以上專用設(shè)備0。
七、重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況
2019年,我單位對鎮(zhèn)人民政府整體支出和專項資金(項目支出)等工作進行了績效評價,具體情況是對單位意識形態(tài)等各項綜合工作進行考核,基本達到考核目標要求,各項收支均按法律、法規(guī)、財經(jīng)制度實行。
八、“三公”經(jīng)費決算情況
邵陽縣黃亭市鎮(zhèn)人民政府2019年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額142680元。其中公務(wù)用車運行維護費支出0元,公務(wù)接待費支出142680元,因公出國(境)費用支出0元。
(一)公務(wù)用車運行維護費
2019年年末公務(wù)用車保有量0輛,公務(wù)用車運行維護費0元。比上年決算增加(減少)0元。
(二)公務(wù)接待費
2019年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待98批次,1899人,公務(wù)接待費開支142680元,比上年決算增加102149元,其主要原因是各類迎檢開支增加,機構(gòu)改革人員變動,開支增加。
(三)2019年單位因公出國(境)團組數(shù)0個,0人,因公出國(境)費0元,比上年決算增加(減少)0元。
九、相關(guān)口徑說明及名詞解釋
(一) 基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(三)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指縣級各部門(含下屬單位)用財政撥款(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當年預(yù)算)安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。
邵陽縣黃亭市鎮(zhèn)人民政府
2020年7月3日
附件:2019年度黃亭市鎮(zhèn)人民政府部門決算公開說明附件
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表