一、部門主要職責(zé)
1、職能職責(zé)
(1)貫徹落實(shí)黨和國家的路線方針政策,做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入,強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生,加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。
(2)把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營造良好的發(fā)展環(huán)境,扶持典型和示范引領(lǐng)上來,提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃,推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新型農(nóng)村服務(wù)體系建設(shè),落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠民措施,著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題,切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)。
(3)著力增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道,改進(jìn)服務(wù)方式,通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等形式,方便群眾辦事。推進(jìn)依法行政,嚴(yán)格依法履行職責(zé)。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,及時(shí)化解農(nóng)村社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治,推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè),促進(jìn)社會組織健康發(fā)展,增強(qiáng)社會自治功能。
2、當(dāng)年主要工作
制定組織經(jīng)濟(jì)、社會、資源的合理開發(fā)和使用;實(shí)施好本鎮(zhèn)公共、水利設(shè)施,保護(hù)好本鎮(zhèn)土地、林地、水等自然資源;負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、教育、衛(wèi)生等公益事業(yè)工作,維護(hù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,處理民事糾紛,打擊非法犯罪;按計(jì)劃組織征收稅收,管理財(cái)政資金;抓好精神文明建設(shè),破除歪風(fēng)邪氣,樹立社會新風(fēng)尚;全力打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),做到精準(zhǔn)扶貧;抓好黨的基層組織建設(shè)工作;深化環(huán)境衛(wèi)生同治工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入2017年黃亭市鎮(zhèn)人民政府部門決算編報(bào)的單位共5個(gè),分別是鎮(zhèn)人民政府、財(cái)政所、計(jì)生辦、消防隊(duì)、安監(jiān)站所
,其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位3個(gè),全額撥款事業(yè)單位2個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù)62人,離退休人員25人,其中:財(cái)政全額供養(yǎng)62人;車改后實(shí)保留車輛1輛。
當(dāng)年在職人員62人,比上年增加(減少)了8%,離退休人員3人,比上年減少了0.04%,其原因是人員調(diào)動。
三、決算收支及增減變化情況
2017年黃亭市鎮(zhèn)人民政府決算總收入32620038元,其中:財(cái)政撥款收入23718209元,占總收入的73%;上級補(bǔ)助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入8901829元。
部門決算總支出32620038元,其中:基本支出13165499元,占總支出的40%;項(xiàng)目支出13989258元,占總支出的43%。
2017年用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出6990565元,占基本支出的53%,人員工資福利支出5382915元,占基本支出的41%,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出792020元,占基本支出的6%。
與上年度相比總收入增加了50.21%,支出也增加了220%。商品和服務(wù)支出比上年減少了37.32%,人員工資福利支出比上年增加了23.75%,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比上年減少了8.86%。當(dāng)年收入、支出與上年相比增減變動的主要原因:一是,扶貧,黨建,環(huán)境衛(wèi)生同治等各類項(xiàng)目開支增加。二是人員變動。
四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2017年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27154757.29元,占本年支出的100%,。按支出功能分類主要用于以下方面:基本支出13165499.29元,項(xiàng)目支出13989258元。
五、政府采購執(zhí)行情況
2017年共發(fā)生政府采購支出2750000元,其中貨物類2750000元,工程類0元,服務(wù)類0元,其他0元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
邵陽縣黃亭市鎮(zhèn)2017年度車輛合計(jì)0輛,其中一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0。
七、重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況
2017年,我單位對鎮(zhèn)人民政府整體支出和專項(xiàng)資金(項(xiàng)目支出)等工作進(jìn)行了績效評價(jià),具體情況是對單位意識形態(tài)等各項(xiàng)綜合工作進(jìn)行考核,基本達(dá)到考核目標(biāo)要求。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
邵陽縣黃亭市鎮(zhèn)人民政府2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額59843元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,公務(wù)接待費(fèi)支出59843元,因公出國(境)費(fèi)用支出0元。
(一)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2017年年末公務(wù)用車保有量0輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。比上年決算增加(減少)0元。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
2017年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待18批次,182人,公務(wù)接待費(fèi)開支59843元,比上年決算減少了20461元。
(三)2017年單位因公出國(境)團(tuán)組數(shù)0個(gè),0人,因公出國(境)費(fèi)0元,比上年決算增加(減少)0元0。
六、相關(guān)口徑說明及名詞解釋
(一) 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指縣級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指縣級各部門(含下屬單位)用財(cái)政撥款(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算)安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。
邵陽縣黃亭市鎮(zhèn)人民政府
2018年07月12日
附件:1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表