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邵陽縣河伯鄉(xiāng)人民政府2019年部門決算情況說明
時(shí)間:2020-08-18 來源:邵陽縣河伯鄉(xiāng)人民政府 【字體:

    

第一部分部門主要職責(zé)

1、主要職責(zé)

2、當(dāng)年主要工作

第二部分機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第三部分決算收支及增減變化情況

第四部分公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

第五部分政府采購執(zhí)行情況

第六部分國有資產(chǎn)占用情況

第七部分重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況

第八部分“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

第九部分相關(guān)口徑說明及名詞解釋

第十部分相關(guān)表格

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

一、部門主要職責(zé)

1.主要職責(zé)

根據(jù)《憲法》和《預(yù)算》規(guī)定,邵陽縣河伯鄉(xiāng)人民政府依法履行下列職能職責(zé):

  (1)執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定,命令和國家制定的法令,法規(guī),接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況

  (2)制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量.  

  (3)加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理,按計(jì)劃組織,管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。 

  (4)協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

  (5)承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、當(dāng)年主要工作

黨建工作、財(cái)稅工作、發(fā)展油茶生產(chǎn)、城鄉(xiāng)環(huán)境同治、信訪維穩(wěn),扶貧開發(fā)、綜治民調(diào)、安全生產(chǎn)、環(huán)保整治、計(jì)劃生育工作等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入2019年河伯鄉(xiāng)人民政府部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù)89人,離退休人員11人,其中:財(cái)政全額供養(yǎng)89人;車改后實(shí)保留車輛1輛。

當(dāng)年在職人員89人,比上年增加了102%,離退休人員11人,比上年增加(減少)了10%,其原因是機(jī)構(gòu)改革后河伯鄉(xiāng)原七站八所人員并入河伯鄉(xiāng)人民政府。

三、決算收支及增減變化情況

2019年河伯鄉(xiāng)決算總收入8728037.5元,其中:財(cái)政撥款收入8728037.5元,占總收入的100%;上級補(bǔ)助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入0元。

部門決算總支出8958321.09元,其中:基本支出8958321.09元,占總支出的100%;項(xiàng)目支出0元、上繳上級支出0元、經(jīng)營支出0元、對附屬單位補(bǔ)助支出0元。

2019年用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出4094031.83元,占基本支出的45.7%,人員工資福利支出4864289.26元,占基本支出的54.3%,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出228593.8元,占基本支出的2.55%。

與上年度相比總收入增加了54%,支出也增加了43%。商品和服務(wù)支出比上年減少了3.7%,人員工資福利支出比上年增加了48%,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比上年增加(減少)了4%。當(dāng)年收入、支出與上年相比增減變動(dòng)的主要原因:一是特定經(jīng)費(fèi)減少。二是年度報(bào)賬減少。三是機(jī)構(gòu)改革原七站八所人員合并到河伯鄉(xiāng)人民政府。

四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2019年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8958321.09元,占本年支出的100%。按支出功能分類主要用于以下方面:用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出4094031.83元,占基本支出的45.7%,人員工資福利支出4864289.26元,占基本支出的54.3%,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出228593.8元,占基本支出的2.55%。

五、政府采購執(zhí)行情況

2019年共發(fā)生政府采購支出0萬元,其中貨物類0萬元,工程類0元,服務(wù)類0元,其他0元。

六、國有資產(chǎn)占用情況

邵陽縣河伯鄉(xiāng)人民政府2019年度車輛合計(jì)1輛,其中一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0。

七、重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況

2019年,我單位對單位內(nèi)部控制、資產(chǎn)管理等工作進(jìn)行了績效評價(jià),具體情況是本單位財(cái)務(wù)制度運(yùn)行良好,各項(xiàng)收入支出均按照法律法規(guī)、財(cái)政制度實(shí)行。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

邵陽縣河伯鄉(xiāng)人民政府2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額35214元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,公務(wù)接待費(fèi)支出35214元,因公出國(境)費(fèi)用支出0元。 

(一)公務(wù)接待費(fèi)

2019年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待88批次,289人,公務(wù)接待費(fèi)開支35214萬元,比上年決算減少0萬元,我單位將繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

九、相關(guān)口徑說明及名詞解釋

(一) 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指縣級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指縣級各部門(含下屬單位)用財(cái)政撥款(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算)安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。

    邵陽縣河伯鄉(xiāng)人民政府

2020年8月18日

附件:河伯鄉(xiāng)2019年度部門決算公開說明附件

      1、收入支出決算總表

      2、收入決算表

      3、支出決算表

      4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

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